省水科院举办2026年度内控专题培训会
发布时间:2026-09-24   来源:财务部   点击数:38  

(财务部)为深化内部审计成果运用,进一步健全内控制度体系,强化全员合规履职意识,9月22日上午,水科院召开2026年度内控专题培训会。党委书记、院长、院内控领导小组组长王平章出席会议并讲话,在家院领导,各部门、单位主要负责人,采购、财务及招投标等相关人员近40人参加了会议。党委委员、副院长、院内控工作小组组长刘路广主持会议。

会议邀请专家围绕结合本次内审发现的高频、共性、突出问题,从“内部控制管理制度建设”和“政府采购中采购与投标相关问题”等两个方面作专题讲解。培训过程中,与会人员围绕内控、项目管理中的实操难题与专家进行了现场互动交流。

会议指出,内部控制是规范单位运行、推进依法行政、实现发展价值的基础性工程,更是纵深推进全面从严治党、筑牢廉政风险防线的关键抓手。全院各部门、单位要高度重视内控体系建设,树牢内控思维、严守合规底线、筑牢内控防线,以严实过硬的内控管理举措,为全院高质量发展保驾护航。

会议强调,开展内部审计,既是常态化查漏补缺、规范管理的常规动作,也是以审促改、以改促治、全面夯实内控体系、防范运行风险的重要举措。全院各部门、各单位要坚持问题导向,紧盯内部审计反馈的重点问题,扎实抓好立行立改、对账销号。要坚持标本兼治,深挖问题产生的根源,做到举一反三、自查自纠。要加强制度建设,持续补齐制度短板、堵塞管理漏洞,以整改实效推动内控管理提质增效、常态长效。